בזק פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2014. תוצאות המחצית והרבעון המדווחים לעומת המחצית והרבעון המקבילים אשתקד, הושפעו בעיקר מרווח ממכירת מלוא ההחזקות במניות חברת קורל-תל (אתר יד2) ומהפרשה בגין סיום יחסי עובד מעביד בפרישה מוקדמת ומרווח ממימוש נדל"ן.
ביום 6.8.2014 החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך כולל של 1,267 מיליון ש"ח. היום הקובע לחלוקה הינו 15.9.2014 ויום התשלום הינו 2.10.2014.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ-810 מיליון ש"ח, זאת לעומת רווח של 473 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של למעלה מ-71%. הרווחים במחצית א’ של 2014 זינקו ב-30.6% לכ-1.26 מיליארד ש"ח.
הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-2.25 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-2.35 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 4.3%. ההכנסות במחצית הראשונה ירדו ב-4.1% ל-4.56 מיליארד ש"ח. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר עקב תנאי התחרות בתחום הסלולרי ומירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.
החברה מאשררת את התחזיות לשנת 2014 שפורסמו בדוחות הרבעון הראשון: הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ-2 מיליארד ש"ח. ה-EBITDA צפוי להיות כ - 4.5 מיליארד ש"ח. תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ - 2.5 מיליארד ש"ח.
דגשים נוספים לתוצאות הרבעון השני: הוצאות השכר הסתכמו בכ- 443 מיליון שקל בהשוואה לכ- 468 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 5.3%. הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר כתוצאה מהתייעלות בבזק קווי, בפלאפון וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.
הוצאות הפעלה וכלליות הסתכמו בכ- 822 מיליון שקל בהשוואה לכ- 831 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 1.1%. השינוי בהוצאות נבע, בין היתר, מירידה בעלויות ציוד קצה וקישוריות. הירידה בהוצאות קוזזה בחלקה בשל עליה בהוצאות אחזקת מבנים, הנובעת מהפחתה חד פעמית בהוצאות שהתבצעה ברבעון המקביל בעקבות שינוי אומדן התחייבות לשכירות אתרים.
מדדי הרווחיות הושפעו, בין היתר, מרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2014 כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2".
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.23 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 744 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 65.9%.
ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.55 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 69.0%) בהשוואה לכ- 1.07 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 45.5%), עלייה של 45.1%.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם ב- 1.06 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.1 מיליארד שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של 3.4%. התזרים השוטף לרבעון השני של 2014 ממשיך את מגמת היציבות בכושר ייצור המזומנים האיתן של הקבוצה, זאת על אף ההרעה בתנאי השוק הסלולרי וההפחתה בהכנסות הקבוצה כתוצאה מירידת מחירי הקישוריות הנייחת. איתנותה הפיננסית של בזק והיציבות בכושר ייצור המזומנים שלה מהווים פועל יוצא של מעמדה המוביל של הקבוצה ושל הגיוון בתחומי פעילותה ובמקורות הכנסותיה.
ההשקעות ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ- 323 מיליון שקל בהשוואה לכ- 301 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, עלייה של כ- 7.3%. הגידול בהשקעות נבע, בין היתר, מהמשך האצת קצב פריסת הסיביםהאופטיים בכל הארץ.
התזרים החופשי ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ- 787 מיליון שקל בהשוואה לכ- 924 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 14.8%. הירידה בתזרים החופשי נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות וכן מקיטון בתמורה ממכירת רכוש קבוע הנובעת מפערי עונתיות. יש לציין כי התקבולים נטו ממכירת "יד2" (בניכוי מס), הוצגו במסגרת תזרים המזומנים מפעילות השקעה ולכן אין למכירה השפעה על התזרים המזומנים החופשי.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 6.95 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2014, בהשוואה ל- 7.93 מיליארד שקל נכון ליום 30.6.2013. ביום 30.6.2014 יחס החוב נטו ל- EBITDA עמד על 1.54 בהשוואה ל- 1.83 ביום 30.6.2013.
שאול אלוביץ’, יו"ר בזק, אמר בהתייחסו לתוצאות כי "בזכות הרב גוניות בתחומי פעילותה, קבוצת בזק מפגינה חוסן פיננסי ותפעולי, וזאת בתקופה של תחרות גוברת. אנו ממשיכים להתמקד בפיתוח תשתיות ושירותי תקשורת מתקדמים, ומשקיעים מעל ל- 1.3 מיליארד שקל במונחים שנתיים. קבוצת בזק ערוכה באופן המיטבי לשינויים הטכנולוגיים, העסקיים והרגולטוריים המתרחשים בשוק, אשר מציבים אתגרים, אך גם טומנים בחובם הזדמנויות שיפעלו לטובת הקבוצה והלקוחות".
סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק: "החברה ממשיכה בפריסה מהירה של התשתית האופטית, B-Fiber, המגיעה לכ-800 אלף בתים ועסקים בישראל. במקביל, אנו מפתחים את התשתית הקיימת ומשדרגים את רוחבי הפס ללקוחות. השקעות בזק מסתכמות בכ-20% מסך ההכנסות, ומעמידות את החברה כמובילה טכנולוגית בהשוואה עולמית".
עוד הוסיפה הנדלר, כי "בזק מציגה שיפור מתמשך במרבית המדדים התפעוליים. ההשקעה המתמשכת בתשתיות, בחוויית הלקוח ובשירות משתקפת בהמשך גידול מהיר במספר לקוחות האינטרנט של החברה, שהגיע ל-106 אלף בשנה האחרונה לבד".
מהחלק בדוח על פלאפון, עולה כי ההכנסות ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ- 843 מיליון שקל, לעומת כ- 917 מיליון שקל ברבעון קודם וכ- 915 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון כ- 8.1% וכ- 7.9%, בהתאמה.
הרווח הנקי של פלאון הסתכם ברבעון השני בכ- 106 מיליון שקל, לעומת כ- 108 מיליון שקל ברבעון קודם, קיטון של כ-1.9%, ולעומת כ- 161 מיליון שקל ברבעון המקביל, קיטון של כ- 34.2%.
דגשים נוספים לרבעון השני של חברת פלאפון: הרווח התפעולי הסתכם בכ- 127 מיליון שקל, לעומת כ- 126 מיליון שקל ברבעון קודם, גידול של כ- 0.8%; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 420 מיליון שקל, גידול של כ- 20.3% מול רבעון קודם; ה-ARPU עמד ברבעון על 79 שקל, בדומה לרבעון קודם; שיעור הנטישה הוא הנמוך ביותר ברבעונים האחרונים, ואף ירד בכ– 1% בהשוואה לרבעון הקודם.