חברת בזק מדווחת כי הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 457 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 497 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של 8.0%.
הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 2.31 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.41 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 3.9%. הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה בעיקר מירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות ומירידה בהכנסות חברת פלאפון עקב התחרות המוגברת בתחום הסלולרי.
הוצאות הפעלה וכלליות הסתכמו בכ- 869 מיליון שקל בהשוואה ל- 889 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.2%. השינוי בהוצאות הושפע בין היתר מירידה בעלויות קישוריות ועליה קלה בהוצאות ציוד הקצה כתוצאה מהמכירות המוגברות של מכשירים סלולרים ואביזרים נלווים.
הוצאות השכר הסתכמו בכ- 448 מיליון שקל בהשוואה ל- 499 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 10.2%. הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר כתוצאה מהתייעלות בבזק קווי וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.
הכנסות אחרות ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 8 מיליון שקל בהשוואה לכ- 72 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הקיטון בהכנסות אחרות נבע בעיקרו מירידה ברווחי ההון ממכירת נדל"ן ונחושת, וכן מעלייה בגין הוצאות פרישה מוקדמת בבזק קווי. פערים אלה השפיעו לשלילה על השינויים במדדי הרווחיות וקיזזו את השיפור בפעילות הריאלית של החברה.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 688 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 761 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 9.6%. בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות הרווח התפעולי רשם ירידה של כ- 9 מיליון שקל, ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.00 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.4%) בהשוואה לכ- 1.09 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 45.3%), ירידה של 8.0%. בנטרול סעיף הוצאות (הכנסות) אחרות ה- EBITDA קטן ב- 23 מיליון שקל ביחס לרבעון הראשון אשתקד.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 1.04 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 972 מיליון שקל, ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 7.3%. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מהשיפור בהון חוזר. התזרים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 757 מיליון שקל בהשוואה לכ- 726 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ- 4.3%.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 7.32 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2014, בהשוואה ל- 7.30 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2013.
תחזית הקבוצה לשנת 2014: בהמשך להשלמת העסקה למכירת כל הון המניות של חברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2", לאישור תקציב לפרישה מוקדמת של עובדים ולהתקשרות פלאפון בהסכם להקמת רשת LTE, להלן תחזית עדכנית של קבוצת בזק לשנת 2014 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:
הרווח הנקי לבעלי המניות צפוי להיות כ - 2 מיליארד שקל. ה-EBITDA צפוי להיות כ - 4.5 מיליארד שקל. תזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ - 2.5 מיליארד שקל.
תחזיות החברה המפורטות בסעיף זה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התחזיות מבוססות על הערכות, הנחות וציפיות של החברה, ובכלל זה -
התחזיות אינן כוללות השפעות של הפרשה לפרישה מוקדמת של עובדים, ככל שיתרחשו (מעבר להחלטות שכבר התקבלו בחברה ביחס לפרישה כאמור), השקעות, ככל שיהיו, בגין רכישת תדרים לרשת דור רביעי (LTE) והשפעות הליכי מיזוג אפשרי עם די.בי.אס.
התחזיות מבוססות, בין היתר, על הערכות הקבוצה ביחס למבנה התחרות בשוק התקשורת ולהסדרה הרגולטורית של התחום, למצב הכלכלי במשק ובהתאם לכך ליכולתה של הקבוצה להוציא אל הפועל את תוכניותיה לשנת 2014. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהערכות אלו, בשים לב לשינויים שיחולו באמור לעיל, בתנאים העסקיים ובהשפעות שתהיינה להחלטות רגולטוריות, שינויים טכנולוגיים, התפתחויות במבנה שוק התקשורת וכיוב’ או ככל שיתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון המפורטים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות 2013.