חברת בזק פרסמה היום (ה’) את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2014 המלאה. כמו כן, הודיעה החברה כי הדירקטוריון המליץ אתמול לאסיפה הכללית של בעלי המניות על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 844 מיליון ש"ח, המהווים 0.3074863 ש"ח למניה ו-30.7% מהונה המונפק והנפרע. היום הקובע לחלוקה הוא ב-14 במאי, ויום התשלום נקבע על ה-27 במאי.
בנוסף, עדכנה בזק בנוגע לעסקה עם "יס": בהמשך לאישור העסקה במסגרת האסיפה הכללית המיוחדת שהתכנסה ביום ב’ האחרון, אתמול הודיעה לממונה על ההגבלים העסקיים על קיום תנאי המיזוג בין החברות. בהתאם לכך, הודיעה בזק ליס על מימוש כתבי האופציה שבידיה להקצאה, ללא תמורה, של 6,221 מניות יס לחברה. מניות אלו הוקצו, וכעת החזקותיה של החברה בהונה המונפק של יס עומדות על כ- 58.4%. השלמת עסקת הרכישה תבוצע עם קבלת אישור שר התקשורת. הסכם הרכישה עם יורוקום הוארך ב-90 יום.
במקביל, הודיעה הבוקר בזק על החלטת בג"צ בנושא עתירתה לגבי רפורמת השוק הסיטונאי, לפיה הצדדים יחזרו לשולחן הדיונים לצורך מעין "שימוע מאוחר" בסוגיות שונות שעלו בעתירה, ויעדכנו את בית המשפט בתוך 60 יום.
מהדוח של החברה עולה כי ההכנסות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 9.06 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 9.56 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.3%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר עקב תנאי התחרות בתחום הסלולרי ומירידה בהכנסות בזק קווי שהושפעה במידה רבה מהפחתת תעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות.
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 2.26 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.41 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 6.1%. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות משירותי סלולר כאמור.
הוצאות השכר לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.77 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.87 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.6%. הירידה בהוצאות השכר נבעה מהתייעלות בבזק קווי ובפלאפון ומקיטון בתשלומים מבוססי מניות. הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 440 מיליון שקל בדומה לרבעון הרביעי אשתקד.
הוצאות הפעלה וכלליות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 3.37 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 3.58 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 5.9%. הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 853 מיליון שקל בהשוואה לכ- 966 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 11.7%. הירידה בהוצאות הפעלה וכלליות נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של בזק קווי ופלאפון.
הכנסות תפעוליות אחרות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 586 מיליון שקל בהשוואה לכ- 15 מיליון שקל. הגידול בהכנסות אחרות נבעמרישום רווח בסך כ- 582 מיליון שקל כתוצאה ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל בע"מ העוסקת בהפעלת אתר "יד 2".
הוצאות תפעוליות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 15 מיליון שקל בהשוואה לכ- 81 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 81.5%. הירידה בהוצאות אחרות נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות פרישת עובדים בחברת פלאפון.
הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ- 3.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.82 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 14.4%. ה-EBITDA בשנת 2014 הסתכם בכ- 4.51 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 49.8%) בהשוואה לכ- 4.13 מיליארד שקל (שיעור EBITDA של 43.2%) בשנת 2013, עלייה של כ- 9.1%.
הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.11 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.77 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של 19.2%. הגידול במדדי הרווחיות נבע בעיקר מרישום רווח ממכירת הון המניות בחברת קורל-תל כאמור.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 633 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 593 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 6.7%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 954 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) בהשוואה לכ- 921 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 38.2%), עלייה של כ- 3.6%.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 416 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 352 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 18.2%. הגידול במדדי הרווחיות ברבעון הרביעי נבע בעיקר מהפחתה בהוצאות הפעלה וכלליות וכן מירידה בהוצאות אחרות כאמור.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 הסתכם בכ- 3.80 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 4.15 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של 8.6%. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם ב- 739 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 935 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של 21.0%. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מירידה ברווח הנקי ומקיטון בקצב השינוי בהון החוזר של חברת פלאפון.
ההשקעות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.28 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.23 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 3.8%. רמת ההשקעות הגבוהה של הקבוצה נובעת בין היתר מפעילותה של בזק קווי להרחבה פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להשבחת רשת ה- NGN. ההשקעות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 315 מיליון שקל בדומה לרבעון הרביעי אשתקד.
התזרים החופשי בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.75 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 3.24 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 15.0%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 507 מיליון שקל בהשוואה לכ- 710 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 28.6%.
החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ- 7.2 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2014, בהשוואה ל- 8.09 מיליארד שקל נכון ליום 31.12.2013. ביום 31.12.2014 יחס החוב נטו ל- EBITDA עמד על 1.60 בהשוואה ל- 1.96 ביום 31.12.2013.
תחזית הקבוצה לשנת 2015: להערכת החברה, הרווח הנקי לבעלי המניות צפוי להיות כ-1.5 מיליארד שקל, ה-EBITDA צפוי להיות כ- 4.2 מיליארד שקל, ותזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל.
סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק: "בשנת 2014 הגענו למיליון בתים עם הסיבים האופטיים, זאת תוך גידול של כ-80% בקצב הגלישה הממוצע, על בסיס התשתית הקיימת. שנה זאת בלטה בגיוס מסיבי של יותר מ-100 אלף לקוחות אינטרנט, במקביל לתהליך התייעלות שהביא לחיסכון של מעל ל-200 מיליון שקל".
עוד הוסיפה הנדלר, "בשנתיים האחרונות פעלנו במקביל במספר נתיבים אסטרטגיים, זאת כדי לחזק את היתרון התחרותי של בזק ואת הערך הניתן ללקוח. פיתחנו את התשתית תוך גידול בהשקעות, כדי לספק ללקוח רוחב פס גבוה הרבה יותר. במקביל שדרגנו את מערך השירות באופן מהותי באמצעות פיתוח כלים מתקדמים הן בצד נציגי השירות והן בצד השירות העצמי בעולמות הדיגיטל.
"פעילויות ארוכות טווח אלו אפשרו לבזק להציג ב-2014 גיוס שיא באינטרנט ויציבות בכמות לקוחות הטלפוניה של החברה, תוך חיזוק הפעילות מול הלקוחות עסקיים של בזק. המיקוד בהגדלת ערך הלקוח, השקעה בתשתיות ושיפור השירות מהווים בסיס מצויין עבור בזק בשנת 2015, בה התחרות צפויה להתגבר", סיכמה הנדלר.
שאול אלוביץ’, יו"ר בזק: "על רקע התגברות התחרות בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, בזק ממשיכה במיקוד האסטרטגי שלה ביצירת ערך ללקוח וביסוס המובילות הטכנולוגית והשירותית של כל החברות. שנת 2014 התאפיינה בתנופת השקעות מסיבית, במסגרתה נפרסו תשתיות אופטיות בכל רחבי הארץ, החלה הקמתה של רשת הסלולר בדור הרביעי והושקו שירותים מתקדמים בכל חברות הקבוצה. התוצאות התפעוליות מעידות על היכולת של הקבוצה לגייס לקוחות בתחומי הליבה, האינטרנט והטלוויזיה, ובמקביל להתמודד עם התחרות בשוק הסלולרי, כשהתוצאות הפיננסיות מאפשרות לבזק להגדיל השקעותיה, במקביל להשאת ערך לבעלי המניות".
להלן פירוט התוצאות המגזרים ובחברות הבנות: במגזר הפעילות הקווית, ההכנסות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 4.32 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 4.48 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 3.6%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 1.09 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.10 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 1.4%. בנטרול ההשפעות הנובעות מההפחתה בתעריפי קישור הגומלין לרשתות הנייחות, הכנסות החברה ב- 2014 נותרו יציבות בהשוואה לשנה החולפת.
ההכנסות משירותי אינטרנט לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.39 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.29 מיליארד שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 8.3%. ההכנסות משירותי אינטרנט ברבעון הרביעי של שנת 2014 גדלו בכ- 12.3%, והסתכמו בכ- 364 מיליון שקל בהשוואה לכ- 324 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. הצמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט נבעה ברובה מהמשך ההתרחבות המהירה בבסיס לקוחות האינטרנט של החברה שצמח בכ- 101 אלף בשנת 2014 ובכ- 29 אלף לקוחות במהלך הרבעון האחרון.
הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתונים לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.02 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 990 מיליון שקל בשנת 2013, עלייה של כ- 3.2%. הכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתוניםברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 257 מיליון שקל בהשוואה לכ- 250 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של 2.8%. הגידול בהכנסות משירותי תמסורת ותקשורת נתוניםנבע מהתרחבות בסיס הלקוחות העסקיים של החברה, גידול במספר קווי התקשורת וצמיחה עקבית בנפח הקישורים.
הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.67 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 1.97 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 15.4%. הכנסות משירותי טלפוניהברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 409 מיליון שקל בהשוואה לכ- 468 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.6%. הירידה בהכנסות מטלפוניה נבעה ברובה מירידה בהכנסה הממוצעת לקו אשר הושפעה במידה רבה מההפחתה בתעריפי קישור גומלין לרשתות הנייחות החל מ- 1.12.2013.
הוצאות שכר לשנת 2014 הסתכמו בכ- 895 מיליון שקל בהשוואה לכ- 980 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 8.7%. הוצאות השכר ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 217 מיליון שקל בהשוואה לכ- 225 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.6%. הירידה בהוצאות שכר נבעה ברובה מפעילויות לייעול תהליכים והשקעה בטכנולוגיות המפשטות את ממשקי הלקוחות בפתחי השירות של החברה, וכן מקיטון בתשלומים מבוססי מניות.
הוצאות ההפעלה לשנת 2014 הסתכמו בכ- 777 מיליון שקל בהשוואה לכ- 895 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 13.2%. הוצאות ההפעלהברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 196 מיליון שקל בהשוואה לכ- 223 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.1%. הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מהפחתה במרבית סעיפי ההוצאה של החברה.
הכנסות אחרות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 23 מיליון שקל בהשוואה לכ- 78 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 70.5%. הירידה בהכנסות אחרות נבעה בעיקר מגידול בהפרשה לפרישת עובדים שהסתכמה בשנת 2014 בסך כ- 176 מיליון שקל בהשוואה לכ- 90 מיליון שקל בשנת 2013.
הכנסות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 4 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ- 20 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. סעיף זה הושפע בעיקר מהפרשה לפרישת עובדים בסכום של כ- 43 מיליון שקל.
הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ- 1.98 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 0.9%. ה-EBITDA בשנת 2014 הסתכם בכ- 2.67 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 2.68 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של כ- 0.5%. הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ- 1.32 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.37 מיליארד שקל בשנת 2013 ירידה של 4.1%.
בשנת 2014 נרשמה יציבות יחסית ברווח התפעולי וב- EBITDA, זאת על אף הקיטון בהכנסות שנבע מההפחתה החדה בתעריפי הקישוריות לרשתות נייחות כאמור, ולמרות הגידול בהפרשה לפרישת עובדים. היציבות במדדים אלה הושגה בזכות הפחתה בהוצאות פעילות החברה, בין היתר בשל יישום תהליכי התייעלות. הרווח הנקי לשנת 2014 ירד בשיעור מתון, זאת על רקע גידול בהוצאות המס של החברה בנוסף להשפעת ההפחתה בתעריפי קישור גומלין והגידול בעלויות לפרישת עובדים כאמור.
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 507 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 459 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 10.5%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 677 מיליון שקל בהשוואה לכ- 633 מיליון שקל, עלייה של 7.0%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 345 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 312 מיליון שקל, עלייה של כ- 10.6% בהשוואה לרבעון הרביעי אשתקד.
במדדי הרווחיות ברבעון הרביעי נרשם גידול כתוצאה מהירידה בעלויות ההפעלה ומהקיטון בעלויות השכר, לצד ההתמתנות בקצב הירידה בהכנסות.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2014 הסתכם בכ- 2.26 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.27 מיליארד שקל בשנת 2013, ירידה של 0.7%. היציבות היחסית בתזרים השנתי הושגה על אף ההשפעה השלילית של הפחתת תעריף קישור הגומלין לרשתות הנייחות והגידול המהותי בעלות התזרימית של התוכנית לפרישת עובדים ביחס לשנת 2013.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 499 מיליון שקל בהשוואה לכ- 526 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 5.1%, זאת בשל גידול חד בהוצאות התזרימיות לתוכנית פרישת העובדים שנרשמה ברבעון האחרון של 2014.
ההשקעות לשנת 2014 הסתכמו בכ- 822 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 789 מיליון שקל בשנת 2013, עלייה של 4.2%. ההשקעותברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 195 מיליון שקל בהשוואה לכ- 222 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 12.2%. רמת ההשקעות הגבוהה של החברה, נובעת בין היתר מפעילותה להרחבת פריסת רשת הסיבים האופטיים, לצד הטמעת טכנולוגיות מתקדמות להשבחת רשת ה- NGN שבבעלותה, זאת במטרה להגביר את מהירות הגלישה.
התזרים החופשי לשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.66 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.79 מיליון שקל בשנת 2013, ירידה של 7.3%. התזרים החופשי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בכ- 386 מיליון שקל בהשוואה לכ- 394 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.0%.
בשנת 2014 נרשם גידול שיא של השנים האחרונות בסך של למעלה מ- 100 אלף לקוחות שהצטרפו לשירות האינטרנט המהיר של בזק. נתון זה משקף צמיחה בשיעור של כ- 8.0% במספר לקוחות האינטרנט של החברה.
ברבעון הרביעי של שנת 2014 נרשם גידול של 29 אלף במספר קווי האינטרנט של החברה, שהסתכם בסוף הרבעון בכ- 1.34 מיליון. נתון זה הינו השני בטיבו מאז שנת 2005.
במהלך הרבעון חלה עלייה במהירות הגלישה הממוצעת לכ- 32.5 מגה ביט לשנייה, זאת בהשוואה לכ- 24.0 מגה ביט לשנייה ברבעון השלישי של שנת 2014, וכ- 18.1 מגה ביט לשנייה ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של 79.6% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2014.
ההכנסה הממוצעת מלקוח אינטרנט (ARPU) ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמה בכ- 85 שקל, דומה לרבעון השלישי 2014 ולעומת כ- 82 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
מספר קווי טלפון בסוף דצמבר 2014 עמד על 2.205 מיליון, ללא שינוי בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים בשנת 2014 ולעומת כ- 2.216 ברבעון הרביעי אשתקד. נתונים אלה משקפים מגמה של התייצבות במספר קווי הטלפון של החברה.
ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2014 עמדה על כ- 62 שקל, בהשוואה לכ- 63 שקל ברבעון השלישי 2014 וכ- 70 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, נתון שגילם את תעריפי קישוריות הגומלין בטרם הופחתו ב- 1.12.2013.
תוצאות פלאפון: הרווח הנקי הסתכם בשנת 2014 בכ- 373 מיליון שקל, קיטון של כ- 28%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ- 1.21 מיליארד שקל, קיטון של 23.8%. פלאפון היא החברה שהכי פחות ננטשה בשנת 2014, עם ניוד שלילי של 31 אלף מנויים נטו, בהשוואה ל- 110 אלף מנויים שעזבו את פרטנר ו- 119 אלף מנויים שעזבו את סלקום. כמו כן, פלאפון היא החברה היעילה בענף: החברה סיימה את שנת 2014 עם הרווח התפעולי הגבוה בענף ועם מצבת כח אדם של 2,515 משרות.
תוצאות בזק בינלאומי: בשנת 2014, בזק בינלאומי חוצה את רף 1.5 מיליארד שקל בהכנסות החברה. ה- EBITDA טיפס לכ- 362 מיליון שקל, גידול של כ-1.4% לעומת השנה שעברה. החברה מציגה גידול בהכנסות ברמה שנתית ורבעונית- כ-5% וכ-8% בהתאמה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.
בזק בינלאומי ממשיכה למנף את הכבל התת ימי, ומציגה גידול של כ-3% בהכנסות משירותי האינטרנט של החברה וגידול של כ- 8% במצבת הלקוחות, לעומת השנה הקודמת. כמו כן, החברה מציגה גידול בכל מדדי הרווחיות לעומת השנה הקודמת – כ-2% ברווח התפעולי, כ-4% ברווח הנקי וכ-1% ב-EBITDA.
"יס" דיווחה על גידול שנתי של קרוב ל- 31 אלף מנויים, ומצבת שיא של 632 אלף מנויים; EBITDA של כ- 570 מיליון שקל לעומת כ- 530 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ- 7.5%; ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו בכ- 1.72 מיליארד ₪ לעומת 1.64 מיליארד ₪ אשתקד, עלייה של כ- 5.4%.